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天津审计公司讲解在集团企业内部的审计如何进行

       一般而言,企业集团开展内部审计,大概依据以下流程与步骤来开展:审计立项、企业集团内部审计团队会依据经审计委员会准许的年度计划、领导工作策划和明确的审计項目,明确内部审计相关事宜。创立审计组,由审计领导人员选定审计责任人,由两位以上员工产生审计组,审计责任人责任贯彻审计预案,对审计团队的工作进展、工作质量,审计估算等开展查验、复审。天津审计公司指出审计团队应遵从审计责任人策划,准时,按质、按量达成审计目标,并对自身所分扣的工作质量负责。



       审计责任人领导审计团队把握企业集团的前提項目状况。收集、學習、把握相关条例、制度,并探讨提起审计组进到企业集团的启动会大纲。天津审计公司指出制订审计方案。审计方案由审计责任人安排审计会议讨论后提起,经审计责任人核对,报领导层准许。经准许的审计方案做为內部审计团队查验、调节审计组工作质量,进程的主要依据之一。审计方案內容应依据企业集团的具体情况和审计目标的规定明确。主要应包含:企业集团组织架构组成、审计項目类型、审计目标、审计范畴、审计方法、策划工作时间、员工产生和审计组估算等內容。


天津审计公司


       下发审计通告单。审计通知单的內容及形式理应合乎内部审计团队相关审计公文內容和形式标准。审计通知单由审计责任人或其选定的审计员工拟定,经领导层审核,由审计组在执行审计三天派发给企业集团有关部门,并附审计进点例会的启动会大纲。开展内部审计。对企业集团的內部运营管理、财务数据及内控制度等层面开展主要审核,并对发觉的问题开展对应纪录,产生內部审计底稿。出具审计报告。在內部审计底稿的前提上,与企业集团各部门负责人互换审计建议,随后出示正式內部审计报告。

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